Archivio determinazioni

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Determinazione n. 4996 del 29 settembre 2014 [file.pdf]
Personale dipendente liquidazione competenze stipendiali mese di settembre 2014 e residui periodi precedenti 
Data seduta:29/09/2014
In pubblicazione dal: 30/09/2014-al: 15/10/2014
Determinazione n. 4995 del 29 settembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione TARES Ambulatorio Comunale Dualchi anno 2012. Spesa € 78,00 
Data seduta:29/09/2014
In pubblicazione dal: 30/09/2014-al: 15/10/2014
Determinazione n. 4994 del 29 settembre 2014 [file.pdf]
Rettifica parziale della Determina Dirigenziale n. 3247 del 26/06/2014. avente per oggetto: “ L.R. 26/91. Liquidazione competenze contributo spese viaggio e soggiorno in favore di diversi beneficiari per prestazioni fruite in Italia. Spesa complessiva € 9753,96” 
Data seduta:29/09/2014
In pubblicazione dal: 30/09/2014-al: 15/10/2014
Determinazione n. 4993 del 29 settembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture diverse, rette Casa Protetta riferimento luglio/agosto 2014 centro Jenner 
Data seduta:29/09/2014
In pubblicazione dal: 30/09/2014-al: 15/10/2014
Determinazione n. 4992 del 29 settembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura fornitura stampati per Oncologia e Siaoa. Ditta Pratograf di Nuoro - Spesa €uro 2.440,00 CIG. Z2A1052F9A 
Data seduta:29/09/2014
In pubblicazione dal: 30/09/2014-al: 15/10/2014
Determinazione n. 4991 del 29 settembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture fornitura materiale di cancelleria –Cat Sardegna- Ditta Errebian di Pomezia- - Spesa €uro 1.613,63 CIG. 5786379EFE 
Data seduta:29/09/2014
In pubblicazione dal: 30/09/2014-al: 15/10/2014
Determinazione n. 4990 del 29 settembre 2014 [file.pdf]
L.R. n. 26/1991. Liquidazione contributo spese viaggio e soggiorno per ricovero fuori Regione 
Data seduta:29/09/2014
In pubblicazione dal: 30/09/2014-al: 15/10/2014
Determinazione n. 4989 del 29 settembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura Acquisto “Armadio Blindato Servizio Provveditorato e Risorse Materiali. Ditta: HARTMANN TRESORE ITALIA SRL Spesa Presunta € 1.061,40 - CIG: Z1B10838FE 
Data seduta:29/09/2014
In pubblicazione dal: 30/09/2014-al: 15/10/2014
Determinazione n. 4988 del 29 settembre 2014 [file.pdf]
Acquisto cellulari tramite CONSIP a seguito di RDO n. 536912 Liquidazione fattura ditta: OLIN snc di Nuoro CIG Z220FE5363 Spesa: 6.495,28 - Pagamento senza addebito di spese al fornitore Fondi vincolati piano di riassettor organizzativo degli Spresal 
Data seduta:29/09/2014
In pubblicazione dal: 30/09/2014-al: 15/10/2014
Determinazione n. 4987 del 29 settembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture diverse, rette casa protetta, riferimento agosto 2014 fondazione Istituti Riuniti di Assistenza Sociale Milis 
Data seduta:29/09/2014
In pubblicazione dal: 30/09/2014-al: 15/10/2014
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