Archivio determinazioni

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Determinazione n. 2942 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture farmacie territoriali. Per la fornitura di ausili di incontinenza ad invalidi ex D.M. 332/99. Spesa € 1.830,75 
Data seduta:28/05/2013
In pubblicazione dal: 28/05/2013-al: 11/06/2013
Determinazione n. 2941 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture per l'erogazione di ausili per incontinenza a favore di aventi diritto D.M. 332/99. Conto 0502020501. Spesa € 1.850,19 (non assoggettabile all'art. 3 Legge 136/2010) 
Data seduta:28/05/2013
In pubblicazione dal: 28/05/2013-al: 11/06/2013
Determinazione n. 2940 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture farmacie territoriali. Per la fornitura di ausili di incontinenza ad invalidi ex D.M. 332/99. Spesa € 1.233,07 
Data seduta:28/05/2013
In pubblicazione dal: 28/05/2013-al: 11/06/2013
Determinazione n. 2939 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Liquidazione avviso di pagamento al Servizio Riscossione Tributi del Comune di Gadoni per la tassa di smaltimento rifiuti e tributo provinciale dovuta per l'ambulatorio di I.P., annualità 2012, non assoggettabile alla legge 136/2010. Spesa € 93,00 
Data seduta:28/05/2013
In pubblicazione dal: 28/05/2013-al: 11/06/2013
Determinazione n. 2938 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Liquidazione fattura alla Ditta Santex s.p.a. per la fornitura di presidi per incontinenza ad invalidi ex D.M. 332/99. Saldo fornitura mese di gennaio 2013. Lotto CIG 267953563A. Spesa € 8.433,54 
Data seduta:28/05/2013
In pubblicazione dal: 28/05/2013-al: 11/06/2013
Determinazione n. 2937 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Liquidazione fattura e Nota di Credito alla Ditta Santex s.p.a. per la fornitura di presidi per incontinenza ad invalidi ex D.M. 332/99. Mese di gennaio 2013. Lotto CIG 267953563A. Spesa € 12.163,92 
Data seduta:28/05/2013
In pubblicazione dal: 28/05/2013-al: 11/06/2013
Determinazione n. 2936 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Liquidazione fattura alla Ditta Sapio Life s.r.l. di Monza per l'acquisto in economia, art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 di flussometri per O2 al Servizio 118 di Sorgono. CIG Z0D09D67DE. € 216,35 
Data seduta:28/05/2013
In pubblicazione dal: 28/05/2013-al: 11/06/2013
Determinazione n. 2935 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Liquidazione fattura alla Ditta S.I.M.A. di Cagliari per forniture protesiche a favore di aventi diritto, D.M. 332/99. Conto 050.20.20.501. Spesa € 183,97 
Data seduta:28/05/2013
In pubblicazione dal: 28/05/2013-al: 11/06/2013
Determinazione n. 2934 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Liquidazione fattura alla Ditta Officina Ortopedica Chessa & C. di Cagliari per forniture protesiche a favore di aventi diritto, D.M. 332/99. Conto 050.20.20.501. Spesa € 142,88 
Data seduta:28/05/2013
In pubblicazione dal: 28/05/2013-al: 11/06/2013
Determinazione n. 2933 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Liquidazione fattura ditta Pratograf s.n.c. di Nuoro per la fornitura in somministrazione continua di timbri autoinchiostranti. CIGn. ZB804D2B0E. Spesa € 118,58 
Data seduta:28/05/2013
In pubblicazione dal: 28/05/2013-al: 11/06/2013
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