Archivio determinazioni

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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2380 DEL 14 Marzo 2018 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di Materiale Sanitario, Diagnostico e Protesico di Sintesi. Ditta SURGICAL SRL 
Data seduta:14/03/2018
In pubblicazione dal: 15/03/2018-al: 30/03/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2378 DEL 14 Marzo 2018 [file.pdf]
FONDI VINCOLATI Progetto ADI 1/A RAS - Potenziamento sistema assistenza domiciliare integrata 2010/2011 (Det. 413 del 03.07.2017). Liquidazione n. 1 fattura relativa alla fornitura di n. 4 ecografi portatili destinati ai Distretti della ASSL di Nuoro. Ditta MINDRAY MEDICAL ITALY SRL. Spesa: Euro 37.142,88 IVA esclusa. CIG: ZEB1FFD283 
Data seduta:14/03/2018
In pubblicazione dal: 15/03/2018-al: 30/03/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2377 DEL 14 Marzo 2018 [file.pdf]
Affidamento e liquidazione manutenzioni su svariati automezzi, ambulanze e automezzi speciali in dotazione ai servizi sanitari dellArea Socio sanitaria di Nuoro. Ditte varie - Spesa totale Euro 2.749,53  
Data seduta:15/03/2018
In pubblicazione dal: 15/03/2018-al: 30/03/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2376 DEL 14 Marzo 2018 [file.pdf]
Determina Direttore Assl n. 1198 del 28/11/2017.Acquisto beni e attrezzature avvio AREUS Liquidazione fatture fornitura materiale di consumo e igiene accessori Locali Areus c/o C. Zonchello Ditta Magifè di Nuoro .Spesa Euro 2.661,30 Iva inclusa. Cig. Z2C21415AB—Z5421414B1  
Data seduta:14/03/2018
In pubblicazione dal: 15/03/2018-al: 30/03/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2375 DEL 14 Marzo 2018 [file.pdf]
Determina a contrarre n. 339 del 26/01/2018 Liquidazione fatture fornitura materiale di consumo e igiene per i dispenser nei servizi igienici dei nuovi reparti P.O. San Francesco. Ditta Magifè di Nuoro Euro 2.508,42 Iva inclusa. Spesa Eurouro Cig.Z3121D6A77  
Data seduta:14/03/2018
In pubblicazione dal: 15/03/2018-al: 30/03/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2373 DEL 14 Marzo 2018 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di Farmaci, Materiale Sanitario, Diagnostico e Protesico di Sintesi. Ditta BAXTER SPA 
Data seduta:14/03/2018
In pubblicazione dal: 15/03/2018-al: 30/03/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2372 DEL 14 Marzo 2018 [file.pdf]
Determina a contrarre n. 9 del 08/01/2018. Liquidazione fattura fornitura n. 102 pettorine per i Volontari del Servizio civile Nazionale presso lASSL di Nuoro. Ditta La Stamperia di Nuoro. Spesa Euro 995,52 Iva inclusa.
Spesa Eurouro Cig.Z4F2150A6C  
Data seduta:14/03/2018
In pubblicazione dal: 15/03/2018-al: 30/03/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2371 DEL 14 Marzo 2018 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditta Clea Servizio di Sterilizzazione Biancheria Sala Operatoria del Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono. Spesa totale
Euro 2.299,80  
Data seduta:14/03/2018
In pubblicazione dal: 15/03/2018-al: 30/03/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2370 DEL 14 Marzo 2018 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di Farmaci, Materiale Sanitario, Diagnostico e Protesico di Sintesi. Ditte Varie 
Data seduta:14/03/2018
In pubblicazione dal: 15/03/2018-al: 30/03/2018
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